2024年喀左县妇女联合会部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2024年部门预算范围包括局机关及所属事业单位;
机构情况,下设3个内设机构,妇女儿童工作部、组织宣传部和儿童权益部,下设1个事业机构,即妇女儿童活动中心。原妇儿工委办公室调整为妇女儿童工作部。
第二部分 2024年部门预算公开表
详见附件:2024年部门预算公开表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出88.88万元、社会保障和就业支出18.62万元、卫生健康支出5.03万元、住房保障支出8.37万元等。2024年收支总预算120.9万元,较2023年增加16.18万元,主要原因是人员变动,预算调整。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年机关运行经费支出7.73万元,比2023年减少4.54万元,减少37%,主要原因是2024年其它交通费用列支在人员经费里。具体情况如下:
1、办公费:2024年预算5.32万元,比2023年减少0.03万元,减少0.5%,主要原因是根据业务需要,调整预算。
2、邮电费:2024年核定0.41万元,比2023年增加0.11万元,增加36%,主要原因是根据业务需要,增加电话1部。
3、差旅费:2024年核定0.8万元,与去年持平。
4、取暖费:2024年核定1.2万元,与去年持平。
(二)政府采购支出情况
2024年,部门预算没有做此项安排。
(三)国有资产占用情况
截止2023年12月31日,本单位资产总计88.35万元,固定资产88.35万元,其中房屋资产66.75万元;通用设备价值0.84万元;专用设备价值14.8万元;家具、用具等价值0.96万元。无形资产0万元。
(四)预算绩效情况
2024年我单位共有妇女工作经费1个项目,已纳入财政预算绩效目标,金额5万元。与2023年持平。
(五)关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。